未央区未央湖街道办事处2021年度预算执行和其他财政收支情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定,未央区审计局(以下简称区审计局)对未央区未央湖街道办事处(以下简称未央湖街道办)2021年度预算执行和其他财政收支情况进行审计。

一、基本情况

未央湖街道办为区政府派出机构,区财政一级预算单位。2021年度部门预算收入9591.04万元,预算支出9591.04万元,年末无结余。2021年拆迁专项资金户收取项目资金24602.37万元,支出10360.71万元,年末结余22146.00万元(上年结转7904.34万元)。

审计结果表明,未央湖街道办2021年度预算执行总体情况较好,预算收支基本真实、合法,财务会计报表基本真实的反映了2021年度预算执行和其他财政财务收支情况。

二、审计发现的主要问题

(一)多计负债少计净资产、未按规定上缴财政56.04万元。

(二)未经批准自行调剂基本支出、项目支出预算16.44万元。

(三)社区基本工作经费、专项经费虚列支出18.26万元。

(四)违规发放临聘人员2020年年终奖22.03万元。

(五)经费支出管理制度执行不够严格959.14万元。

(六)未按规定使用公务卡结算8.35万元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告,下达了审计决定书。

针对审计发现的问题,区审计局建议:健全完善内部管理控制制度,加强会计基础工作规范化管理,严格按照国家统一的会计制度要求规范核算,确保会计信息真实、准确。定期核查其他财政资金收支管理、会计核算及往来款项清理等情况,切实提高财政资金使用效益。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题,未央湖街道办按照审计处理意见正在进行整改。