根据《中华人民共和国审计法》规定,未央区审计局(以下简称区审计局)对未央区信访局(以下简称区信访局)2020年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。
一、基本情况
区信访局为区政府组成部门,区财政一级预算单位。2020年度预算收入484.13万元,预算支出484.13万元,年末无结余。
审计结果表明,区信访局2020年度预算执行情况较好,内控制度基本健全,财政收支基本真实合规。但政府采购、公务卡等财政制度执行还不够严格、规范。
二、审计发现的主要问题
(一)未严格执行政府采购制度0.52万元。
(二)公务消费使用现金结算3.95万元。
三、审计处理情况和建议
对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告和审计移送处理书。
针对审计发现的问题,区审计局建议:
(一)进一步加强《预算法》等财经法规学习,严格支出管理、监督,增强公务支出透明度,提高财政资金使用效益。
(二)尽快办理工会经费账户开立审批手续,将其收支单独核算、规范管理。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,区信访局已按照审计处理意见进行了整改。






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