根据《中华人民共和国审计法》规定,未央区审计局(以下简称区审计局)对中共未央区委巡察工作领导小组办公室(以下简称区委巡察办)2019年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。
一、基本情况
区委巡察办成立于2017年5月,为区委工作部门,区财政一级预算单位。2019年度预算收入285.84万元,预算支出285.84万元,年末无结余。
审计结果表明,区委巡察办2019年度预算执行总体情况较好,会计报表基本真实地反映了2019年度预算执行及其他财政收支情况,各项收支基本合规,内控制度比较健全。但预算编报、内控制度执行还不够严格、规范。
二、审计发现的主要问题
(一)个别项目支出预算编报不尽科学、合理,预算执行率仅为13%、未执行12.89万元。
(二)未严格执行不相容岗位分离制度11.55万元。
三、审计处理情况和建议
对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。
针对审计发现的问题,区审计局建议:
(一)严格执行《预算法》,完善预算编报与执行挂钩机制,科学合理编制项目预算,规范预算管理,发挥资金使用效益。
(二)有关大额专项巡察经费预算管理事项,应商区财政局制定相关标准、限额,或实行必要的备案制度和绩效管理。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,区委巡察办按照审计处理意见正在进行整改。






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