未央区市场监督管理局2024年度预算执行和
其他财政收支情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》规定,未央区审计局(以下简称区审计局)对未央区市场监督管理局(以下简称区市场监管局)2024年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。

一、基本情况

区市场监管局为区政府组成部门,是正处级一级全额拨款行政单位,执行《政府会计制度》。2024年度局本级及下属预算收入共计6732.47万元,预算支出6732.47万元,年末无结余。

审计结果表明,区市场监管局2024年度预算执行情况总体较好,财政收支基本合规。

二、审计发现的主要问题

(一)部门预算编制不细化。

(二)食品安全检测管理不规范。

(三)校外托餐机构登记备案资料管理不规范。

(四)政务服务事项相关信息未及时更新

(五)行政执法相关政策执行不到位。

(六)非税收入征缴管理不规范。

(七)车辆资产管理不规范。

三、审计处理情况和建议

对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。

针对审计发现的问题,区审计局建议:一是深化“放管服”改革、持续优化营商环境。二是细化监管工作流程、全力守护食品安全。三是强化单位财务管理,全面提升工作质效。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题,区市场监管局正按照审计处理意见及时采取措施,正在进行整改。