根据《中华人民共和国审计法》的规定,未央区审计局(以下简称区审计局)对西安未央湖旅游开发区管理委员会(以下简称未央湖管委会)2021年度财务收支情况进行了审计。
一、基本情况
未央湖管委会为未央区政府直属自收自支事业单位。2021年各项收入287.40万元,各项支出447.21万元,年末结余1548.79万元(上年结转1708.61万元)。
审计结果表明,未央湖管委会2021年度财务收支基本真实、合规,内控制度基本健全。
二、审计发现的主要问题
(一)以前年度审计查出问题未整改,3年以上往来账项长期不予清理2343.51万元。
(二)会计核算不合规,多计负债、少计收入36.29万元。
(三)违规发放值班费2.85万元。
(四)应缴未缴代扣个人所得税3.35万元。
三、审计处理情况和建议
对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告,下达了审计决定书。
针对审计发现的问题,区审计局建议:增强财经法纪观念,提高内部管理水平,及时清理债权债务,规范往来款项管理。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,未央湖管委会按照审计处理意见正在进行整改。






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