根据《中华人民共和国审计法》规定,未央区审计局(以下简称区审计局)对未央区市场监督管理局(以下简称区市场监管局)2024年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。
一、基本情况
区市场监管局为区政府组成部门,是正处级一级全额拨款行政单位,执行《政府会计制度》。2024年度局本级及下属预算收入共计6732.47万元,预算支出6732.47万元,年末无结余。
审计结果表明,区市场监管局2024年度预算执行情况总体较好,财政收支基本合规。
二、审计发现的主要问题
(一)部门预算编制不细化。
(二)食品安全检测管理不规范。
(三)校外托餐机构登记备案资料管理不规范。
(四)政务服务事项相关信息未及时更新
(五)行政执法相关政策执行不到位。
(六)非税收入征缴管理不规范。
(七)车辆资产管理不规范。
三、审计处理情况和建议
对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。
针对审计发现的问题,区审计局建议:一是深化“放管服”改革、持续优化营商环境。二是细化监管工作流程、全力守护食品安全。三是强化单位财务管理,全面提升工作质效。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,区市场监管局正按照审计处理意见及时采取措施,正在进行整改。






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