根据《中华人民共和国审计法》的规定,未央区审计局(以下简称区审计局)对未央区机关事务服务中心(以下简称区机关事务服务中心)2024年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。
一、基本情况
区机关事务服务中心是区政府直属机构,是正处级一级全额拨款参公单位,执行《政府会计制度》,2024年实现预算收入5161.58万元,实际完成支出5161.58万元,年末无结余。
审计结果表明,区机关事务服务中心提供的相关资料基本真实反映了2024年度预算执行及其他财政收支情况,财政收支基本合规。但还存在未建立现金日记账、资产管理不规范等问题,应引起重视并认真加以纠正和改进。
二、审计发现的主要问题
(一)未严格审核派车信息,公务用车行驶记录不准确,与实际行驶轨迹不符。
(二)资产未及时办理入账、调拨、借入借出手续,部分资产闲置、账实不符。
1.空调设备未及时办理资产调拨手续。
2.2辆公务用车管理监督平台在用车辆未纳入资产账面统筹管理,账实不符。
3.部分电脑、打印机等办公设备,长期闲置导致资金浪费,涉及金额15.40万元。
4.少计固定资产。
(三)一般财政资金汇集专户以前年度结余结转资金未及时上缴财政。
(四)未合理测算资金需求设置绩效目标,预算执行率过低。
(五)1个项目未及时办理工程结算手续。
(六)往来款长期挂账未清理。
三、审计处理情况和建议
对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。
针对审计发现的问题,区审计局建议:一是严格预算管理,不断强化预算刚性约束。二是做好制度建设,建立健全内部控制制度。三是加强资产管理,健全资产管理制度及执行机制。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,区机关事务服务中心按照审计处理意见正在进行整改。






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