根据《中华人民共和国审计法》的规定,未央区审计局(以下简称区审计局)对未央区医疗保障局(以下简称区医保局)2024年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。
一、基本情况
区医保局是区政府组成部门,执行《政府会计制度》,2024年实现预算收入1191.79万元,实际完成支出1191.79万元,年末无结余。
审计结果表明,区医保局2024年度预算执行总体情况较好,预算支出主要用于医保政策宣传、医保基金监管、临聘人员工资发放等经济事项。财政收支基本合规,但未及时批复下属单位预算、国有资产未及时进行调拨、报废手续、内控制度执行等方面还存在一些问题,应予以纠正和改进。
二、审计发现的主要问题
(一)局机关存在的主要问题及处理意见。
1.未批复所属单位预算1417.27万元。
2.未编制政府采购预算,涉及金额17.98万元。
3.未及时进行资产调拨手续,涉及金额14.91万元。
4.原始凭证附件不完整,涉及金额1.99万元。
(二)下属单位存在的主要问题。
1.未编制政府采购预算,涉及金额22.06万元。
2.国有资产管理不规范,涉及金额93.56万元。
三、审计处理情况和建议
对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。
针对审计发现的问题,区审计局建议:一是加强预算执行管理,完善预算管理相关制度及执行机制。二是增强财经法纪观念,提高内部管理水平。三是强化国有资产管理,落实资产管理制度,及时建立定期盘点机制。四是加强对定点医疗机构的监管,健全医疗机构内部管理制度,督促指导定点医疗机构加强自身整改,形成内部医疗保障管理长效机制。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,区医保局按照审计处理意见正在进行整改。






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