根据《中华人民共和国审计法》规定,未央区审计局(以下简称区审计局)对徐家湾街道办事处(以下简称徐家湾街道办)2023年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。
一、基本情况
徐家湾街道办为未央区政府派出机构,正处级一级全额拨款行政单位,执行《政府会计制度》。零余额账户2023年度预算收入9191.69万元,实际完成支出9191.69万元,2023年年末无结余。
审计结果表明,徐家湾街道办2023年度预算执行总体情况较好,财政收支基本合规。
二、审计发现的主要问题
(一)以前年度项目结转结余未及时上缴财政管理96.77万元。
(二)未履行政府采购审批手续。
(三)固定资产管理不规范。
(四)往来款长期挂账未清理。
三、审计处理情况和建议
对上述问题。区审计局已依法出具了审计报告及审计决定。
针对审计发现的问题,区审计局建议:一是完善预算管理制度。二是完善政府采购制度。三是加强资产管理。
四、审计发现问题的整改情况
对于审计发现的问题,徐家湾街道办已按照审计处理意见及时采取措施,正在进行整改。






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