为深入落实财会监督工作部署,严格执行《行政事业单位内部控制规范(试行)》,全面推进行政事业单位内部控制建设,健全常态化风险防控机制,近日,未央区财政局启动了2026年度全区行政事业单位内部控制规范建立和实施情况专项检查工作。
一、精准施策,细化检查工作总体要求
印发了《关于开展行政事业单位内部控制规范建立和实施情况检查的通知》,检查坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一,遵循“以查促建、以查促改、以查促治”原则,结合历年整改落实情况,明确检查范围、核心内容、工作流程及时间节点,全面排查预算单位内控短板与风险隐患,着力破解“重制度、轻执行”问题,推动内控建设从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变。
二、聚焦重点,全面排查内控风险隐患
科学制定专项实施方案,本次检查采取现场实地核查的模式开展,依托财政内控管理信息系统,重点选取不同业务类型的4家单位开展实地核查,通过查阅资料、岗位访谈、流程核验、数据比对等方式,确保检查精准全面、不留死角。检查聚焦单位层面、业务层面两大核心维度精准发力。
三、严督实改,有力构建长效管控机制
本次检查将坚持查改贯通、标本兼治,全面梳理各单位个性问题和行业共性问题,对即时性问题现场督促立行立改,对系统性、长期性问题指导单位细化整改举措、补齐管理短板,严防问题反弹回潮,切实巩固整改成效。
下一步,未央区财政局将按程序成立专项检查组,送达检查通知书,实地全面了解被检查单位内部控制的建立和实施情况,依据检查标准进行初步评议并形成量化打分结果,与被检查单位交换意见,出具评议结果,持续完善全区行政事业单位内控管理体系,有效提升财政资金使用效益和单位内部治理水平,为全区财政经济高质量发展筑牢风险防控和制度保障屏障。






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